宣州区红十字会2019年度部门决算

宣州区红十字会2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

  录

 

 

第一部分 宣州区红十字会概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 宣州区红十字会2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分宣州区红十字会2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

八、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 宣州区红十字会概况 

一、部门职责 

(一)贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策,拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。 

(二)按照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》,依法开展我区红十字会工作。 

(三)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。 

(四)开展社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练工作,普及应急救护、防灾减灾知识;开展人道主义救助工作。 

(五)组织管理全区红十字志愿者队伍,开展无偿献血工作和造血干细胞捐献工作。开展和推动遗体、器官捐献工作。 

(六)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。 

(七)完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他工作。 

二、机构设置 

从决算单位构成看,宣州区红十字会2019年度部门决算包括区红十字会本级,与预算一致。详细情况见下表: 

序号 

单位名称 

1 

宣州区红十字会本级 

第二部分 宣州区红十字会2019年度部门决算表 

收入支出决算总表 

 

 

 

公开01表 

部门:宣州区红十字会 

 

 

金额单位:万元 

收入 

支出 

项 目 

金额 

项目 

金额 

栏 次 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入 

86.84 

一、一般公共服务支出 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入 

 

二、外交支出 

 

三、上级补助收入 

 

三、国防支出 

 

四、事业收入 

 

四、公共安全支出 

 

五、经营收入 

 

五、教育支出 

 

六、附属单位上缴收入 

 

六、科学技术支出 

 

七、其他收入 

 

七、文化旅游体育与传媒支出 

 

 

 

八、社会保障和就业支出 

81.04 

 

 

九、卫生健康支出 

1.7 

 

 

十、节能环保支出 

 

 

 

十一、城乡社区支出 

 

 

 

十二、农林水支出 

 

 

 

十三、交通运输支出 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出 

 

 

 

十五、商业服务业等支出 

 

 

 

十六、金融支出 

 

 

 

十七、援助其他地区支出 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出 

 

 

 

十九、住房保障支出 

4.1 

 

 

二十、粮油物资储备支出 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出 

 

 

 

二十二、其他支出 

 

 

 

二十三、债务还本支出 

 

 

 

二十四、债务付息支出 

 

本年收入合计 

86.84 

本年支出合计 

86.84 

 用事业基金弥补收支差额 

 

结余分配 

 

 年初结转和结余 

 

年末结转和结余 

 

 

 

 

 

总计 

86.84 

总计 

86.84 

收入决算表 

                                              

 

 

 

 

 

  

公开02表 

部门:宣州区红十字会 

 

 

 

 

 

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营 

收入 

附属单位上缴收入 

其他 

收入 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

小计 

其中:教育 

收费 

 

栏次 

合计 

86.84 

86.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

81.04 

81.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

5.34 

5.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

5.34 

5.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20816 

红十字事业 

75.7 

75.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2081601 

  行政运行 

36.23 

36.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2081602 

  一般行政管理事务 

39.47 

39.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

210 

卫生健康支出 

1.7 

1.7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21011 

行政事业单位医疗 

1.7 

1.7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2101102 

  事业单位医疗 

1.7 

1.7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

4.1 

4.1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

4.1 

4.1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

3.3 

3.3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210202 

  提租补贴 

0.8 

0.8 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

支出决算表 

 

 

      

 

 

 

 

 

公开03表 

部门:宣州区红十字会 

     

 

 

 

 

 

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

合计 

86.84 

86.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

81.04 

81.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

5.34 

5.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

5.34 

5.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20816 

红十字事业 

75.7 

75.7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081601 

  行政运行 

36.23 

36.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081602 

  一般行政管理事务 

39.47 

39.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

卫生健康支出 

1.7 

1.7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗 

1.7 

1.7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102 

  事业单位医疗 

1.7 

1.7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

4.1 

4.1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

4.1 

4.1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

3.3 

3.3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

0.8 

0.8 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

财政拨款收入支出决算总表 

 

 

 

公开04表 

部门:宣州区红十字会 

 

 

金额单位:万元 

         收入 

       支出 

项    目 

金额 

项目 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、一般公共预算财政拨款 

86.84 

一、一般公共服务支出 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

0.00 

 

  

三、国防支出 

0.00 

0.00 

 

  

四、公共安全支出 

0.00 

0.00 

 

  

五、教育支出 

0.00 

0.00 

 

  

六、科学技术支出 

0.00 

0.00 

 

  

七、文化旅游体育与传媒支出 

0.00 

0.00 

 

  

八、社会保障和就业支出 

81.04 

0.00 

 

  

九、卫生健康支出 

1.7 

0.00 

 

  

十、节能环保支出 

0.00 

0.00 

 

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

0.00 

 

  

十二、农林水支出 

0.00 

0.00 

 

  

十三、交通运输支出 

0.00 

0.00 

 

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

0.00 

 

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

0.00 

 

  

十六、金融支出 

0.00 

0.00 

 

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

0.00 

 

  

十八、自然资源海洋气象等支出 

0.00 

0.00 

 

  

十九、住房保障支出 

4.1 

0.00 

 

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

0.00 

 

  

二十一、灾害防治及应急管理支出 

0.00 

0.00 

 

  

二十二、其他支出 

0.00 

0.00 

 

  

二十三、债务还本支出 

0.00 

0.00 

 

  

二十四、债务付息支出 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

86.84 

本年支出合计 

86.84 

0.00 

年初财政拨款结转和结余 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

0.00 

0.00 

一般公共预算财政拨款 

0.00 

 

  

  

政府性基金预算财政拨款 

0.00 

 

  

  

总计 

86.84 

总计 

86.84 

0.00 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表 

部门:宣州区红十字会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元 

科目编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

项目支出结转 

项目支出结余 

 

合计 

0 

0 

0 

86.84 

86.84 

0 

86.84 

86.84 

0 

0 

0 

0 

0 

208 

社会保障和就业支出 

0 

0 

0 

81.04 

81.04 

0 

81.04 

81.04 

0 

0 

0 

0 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

0 

0 

0 

5.34 

5.34 

0 

5.34 

5.34 

0 

0 

0 

0 

0 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

0 

0 

0 

5.34 

5.34 

0 

5.34 

5.34 

0 

0 

0 

0 

0 

20816 

红十字事业 

0 

0 

0 

75.7 

75.7 

0 

75.7 

75.7 

0 

0 

0 

0 

0 

2081601 

  行政运行 

0 

0 

0 

36.23 

36.23 

0 

36.23 

36.23 

0 

0 

0 

0 

0 

2081602 

  一般行政管理事务 

0 

0 

0 

39.47 

39.47 

0 

39.47 

39.47 

0 

0 

0 

0 

0 

210 

卫生健康支出 

0 

0 

0 

1.7 

1.7 

0 

1.7 

1.7 

0 

0 

0 

0 

0 

21011 

行政事业单位医疗 

0 

0 

0 

1.7 

1.7 

0 

1.7 

1.7 

0 

0 

0 

0 

0 

2101102 

  事业单位医疗 

0 

0 

0 

1.7 

1.7 

0 

1.7 

1.7 

0 

0 

0 

0 

0 

221 

住房保障支出 

0 

0 

0 

4.1 

4.1 

0 

4.1 

4.1 

0 

0 

0 

0 

0 

22102 

住房改革支出 

0 

0 

0 

4.1 

4.1 

0 

4.1 

4.1 

0 

0 

0 

0 

0 

2210201 

  住房公积金 

0 

0 

0 

3.3 

3.3 

0 

3.3 

3.3 

0 

0 

0 

0 

0 

2210202 

  提租补贴 

0 

0 

0 

0.8 

0.8 

0 

0.8 

0.8 

0 

0 

0 

0 

0 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表 

 

部门:宣州区红十字会 

 

 

 

 

 

金额单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

 

301 

工资福利支出 

52.36 

302 

商品和服务支出 

 9.33 

307 

债务利息及费用支出 

0 

 

30101 

  基本工资 

16.56 

30201 

  办公费 

1.27  

30701 

  国内债务付息 

0 

 

30102 

  津贴补贴 

9.62 

30202 

  印刷费 

 0.47 

30702 

  国外债务付息 

0 

 

30103 

  奖金 

9.34 

30203 

  咨询费 

 0 

30703 

  国内债务发行费用 

0 

 

30106 

  伙食补助费 

1.65 

30204 

  手续费 

 0 

30704 

  国外债务发行费用 

0 

 

30107 

  绩效工资 

3.6 

30205 

  水费 

 0 

310 

资本性支出 

0.2  

 

30108 

机关事业单位基本养老保险费 

5.34 

30206 

  电费 

 0 

31001 

  房屋建筑物购建 

 0 

 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30207 

  邮电费 

 1.7 

31002 

  办公设备购置 

 0.2 

 

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

1.7 

30208 

  取暖费 

 0 

31003 

  专用设备购置 

 0 

 

30111 

  公务员医疗补助缴费 

0.00 

30209 

  物业管理费 

 0 

31005 

  基础设施建设 

 0 

 

30112 

  其他社会保障缴费 

0.00 

30211 

  差旅费 

 1.04 

31006 

  大型修缮 

 0 

 

30113 

  住房公积金 

3.3 

30212 

因公出国(境)费用 

 0 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

 0 

 

30114 

  医疗费 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

0.48  

31008 

  物资储备 

 0 

 

30199 

  其他工资福利支出 

1.24 

30214 

  租赁费 

 0.11 

31009 

  土地补偿 

 0 

 

303 

对个人和家庭的补助 

18.95 

30215 

  会议费 

0.02  

31010 

  安置补助 

 0 

 

30301 

  离休费 

0.00 

30216 

  培训费 

 0.94 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

 0 

 

30302 

  退休费 

0.00 

30217 

  公务招待费 

 0.38 

31012 

  拆迁补偿 

 0 

 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30218 

  专用材料费 

 0 

31013 

  公务用车购置 

 0 

 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

 0 

31019 

  其他交通工具购置 

 0 

 

30305 

  生活补助 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

 0 

31021 

  文物和陈列品购置 

 0 

 

30306 

  救济费 

14.87 

30226 

  劳务费 

 0.6 

31022 

  无形资产购置 

 0 

 

30307 

  医疗费补助 

0.00 

30227 

  委托业务费 

 0 

31099 

  其他资本性支出 

 0 

 

30308 

  助学金 

0.00 

30228 

  工会经费 

 1.29 

312 

对企业补助 

 0 

 

30309 

  奖励金 

0.00 

30229 

  福利费 

 0 

31201 

  资本金注入 

 0 

 

30310 

  个人农业生产补贴 

0.00 

30231 

公务用车运行维护费 

 0 

31203 

  政府投资基金股权投资 

 0 

 

30399 

对其他个人和家庭的补助支出 

4.08 

30239 

  其他交通费用 

 0 

31204 

  费用补贴 

 0 

 

 

 

 

30240 

  税金及附加费用 

 0 

31205 

  利息补贴 

 0 

 

 

 

 

30299 

其他商品和服务支出 

 1.02 

31299 

  其他对企业补助 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

399 

其他支出 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

39906 

  赠与 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

39907 

  国家赔偿费用支出 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

 0 

 

 

 

 

 

 

39999 

  其他支出 

0 

 

人员经费合计 

71.31 

公用经费合计 

15.53  

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                                                                                  公开07表 

部门:宣州区红十字会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

项目支出结转 

项目支出结余 

 

 

 

合计 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣州区红十字会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 

第三部分宣州区红十字会2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年度收入总计86.84万元、支出总计86.84万元。与2018年相比,收、支总计各增加9.6万元,增长12.43%,主要原因:一是人员增加;二是人员经费增加。 

二、收入决算情况说明 

2019年度收入合计86.84万元,其中:财政拨款收入86.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2019年度支出合计86.84万元,其中:基本支出86.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收入总计86.84万元,支出总计86.84万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加9.6万元,增长12.43%,主要原因:一是人员增加;二是人员经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 

2019年度一般公共预算财政拨款收入86.84万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加9.6万元,增长12.43%。主要原因一是人员增加;二是人员经费增加。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2019年度一般公共预算财政拨款支出86.84万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.6万元,增长12.43%。主要原因一是人员增加;二是人员经费增加。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2019年度一般公共预算财政拨款支出86.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出81.04万元,占93.32%;卫生康支出(类)1.7万元,占1.96%;住房保障(类)支出4.1万元,占4.72%。 

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79万元,支出决算为86.84万元,完成年初预算的109.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中:基本支出86.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下: 

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.34万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的100%,预算与决算持平。 

2)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为27.86万元,决算为36.23万元,完成年初预算的130.04%,决算数大于预算数的原因是人员经费增加。 

3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40万元,决算为39.47万元,完成年初预算的98.67%,预算与决算基本持平。 

  4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为1.7万元,决算为1.7万元,完成年初预算数的100%。 

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.3万元,决算为3.3万元,完成年初预算数的100%。 

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.8万元,决算为0.8万元,完成年初预算数的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度财政拨款基本支出86.84万元,其中:人员经费71.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、救济费(社会救助14.87万元列入救济费)、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费15.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、赠与、其他支出等。 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

宣州区红十字会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

八、其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费支出情况。 

宣州区红十字会为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0,与上年度持平。 

(二)政府采购支出情况。 

2019年度,宣州区红十字会政府采购支出总额0万元。其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服装支出0万元。 

(三)国有资产占有使用情况。 

截至2019年12月31日,区红十字会无公务用车;无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。 

(四)关于2019年度预算绩效情况说明 

根据预算绩效管理要求,本单位纳入部门预算的项目支出0个项目,涉及资金0元。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2020年8月28日 16:26
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